Uchwała nr XXXIII/319/05
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2005.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203), art. 109, art. 110 ust. 1,2, art. 112, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 nr 189 poz. 1851 z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 273 poz. 2703 z roku 2005 nr 14, poz. 114) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale nr XXX/286/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005, zmienionej uchwałą nr XXXI/292/05 z dnia 31 marca 2005r i uchwałą nr XXXII/302/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu określone w § 1 o kwotę 35.460 zł zł do wysokości 59.168.412 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 266.656 zł do wysokości 64.182.708 zł.
2.Deficyt budżetu wynosi 5.014.296 zł i zostanie sfinansowany przychodami z kredytów bankowych i pożyczkami z WFOŚiGW
3.W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 do uchwały wprowadza się odpowiednio zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
Maciej Baranowski
/-/
Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII/ 319 /05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2005
Niniejsza uchwała wprowadza następujące zmiany:
1. dochody:
- w rozdziale 85214 zwiększa się dochody o kwotę 24.200 zł (zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2005).
- w rozdziale 85154 zwiększa się dochody o kwotę 5.260 zł z tytułu wpłat w związku z organizacją rajdu rowerowego
- w rozdziale 90013 zwiększa się dochody o kwotę 6.000 zł z tytułu podpisania porozumienia z gminą Kołaczkowo.
- w rozdziale 60016 ulega zmianie klasyfikacja kwoty 66.282 zł z §0490 na § 0690 w brzmieniu:”wpływy z różnych opłat”
2. wydatki:
- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł rozszerzając wartość zadania nr 5 i wprowadzając nowe zadanie nr 6
- w rozdziale 75023 zwiększa zwiększa się wydatki bieżące o wartość 259.500 zł
- w rozdziale 75108 przesuwa się środki z grupy wynagrodzeń do grupy pozostałych wydatków bieżących
- w rozdziale 75647 przesuwa się kwotę 150 zł z grupy wynagrodzeń prowizyjnych do grupy pochodnych od wynagrodzeń
- dokonuje się rekonstrukcji całorocznych wydatków dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przeniesieniu ich z rozdziału 80104 do rozdziału 80103
- w rozdziale 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 5.260 zł z tytułu wpływów z organizacji rajdu rowerowego
- w rozdziale 85154 wyodrębnia się grupę wydatków majątkowych wprowadzając nowe zadania nr 11 i 12 w załączniku inwestycyjnym ( zał. Nr 4 )
- w rozdziale 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 24.200 zł w związku ze zwiększoną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego
- w rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 zł
- w rozdziale 85228 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł
- w rozdziale 85228 wyodrębnia się grupę pochodnych od wynagrodzeń
- w rozdziale 90001 zwiększa się wydatki o 441.884 zł w związku z wprowadzeniem
- nowego zadania inwestycyjnego do realizacji o wartości 443.884 zł
- w rozdziale 90002 zmniejsza się wydatki o 1.005.500 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego nr 15 (załącznik nr 4 )
- w rozdziale 90013 zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł
- w rozdziale 90015 zmniejsza się wydatki o kwotę 88.000 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego nr 16
- w rozdziale 92109 zwiększa wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł w w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego nr 22 – remont dachu na Wrzesińskim Ośrodku Kultury.
3. przyznaje się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 132.569 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
4. określa się prawidłowe kwoty środków obrotowych dla zakładów budżetowych i instytucji kultury na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. w związku z nieprawidłowościami wskazanymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w uchwale nr XXXII/302/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2005 r. określone zostaje realne źródło pokrycia deficytu w postaci kredytu bankowego i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z załącznikiem nr 5 i 10.
6. w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 ulega zmianie wartość zadania nr 4 do wysokości 134.000 zł i zadania nr 1 do wysokości 186.000 zł w roku 2005
7. w załączniku nr 9 zmienia się wartość zadania nr 1 do wysokości 555.000 zł
8. w załączniku nr 9 zmienia się wartość zadania inwestycyjnego do kwoty 7.704.000 zł i konstrukcja finansowa zadania na czas realizacji 2005 – 2008 r.
Projektodawca:
burmistrz Miasta i Gminy Września
Tomasz Kałużny
/-/
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ