BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
18909781
ostatnia aktualizacja BIP'u:
30-11-2022
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr VI/77/2015


Uchwała Nr VI/77/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr II/31/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej zarządzeniem Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 stycznia 2015 roku, zarządzeniem Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2015 roku, zarządzeniem Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr V/54/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 marca 2015 roku, zarządzeniem Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2015 roku, zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 kwietnia 2015 roku,zarządzeniem Nr 89 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 95 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2015 roku, wprowadza się zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 159.605.471,36 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 123.217.232,93 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 36.388.238,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.626.761,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 167.833,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26.918.409,43 zł,
4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.300.000,00 zł,
5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 880.000,00 zł".
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 185.927.820,18 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 117.803.394,68 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 68.124.425,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.626.761,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 167.833,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54.222.582,50 zł,
4) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.422.271,00 zł (w tym nadwyżka z roku poprzedniego w kwocie 1.122.271,00 zł przeznaczona zostanie na realizację celów wskazanych w ustawie),
5) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 880.000,00 zł".
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 26.322.348,82 zł sfinansowany zostanie:
1) przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych - 7.142.790,45 zł,
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 12.164.582,37 zł,
3) nadwyżką z lat ubiegłych - 7.014.976,00 zł".
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 29.172.971,45 zł w tym:
1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 15.015.205,00 zł,
2) § 952 - przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 7.142.790,45 zł,
3) § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych - 7.014.976,00 zł".
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.564.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.911.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4".
6. § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1) dochody w kwocie 1.446.300,00 zł,
2) wydatki w kwocie 1.446.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5".
7. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3.782.815,00 zł.
8. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 3.782.815,00 zł".
9. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się w kwocie w kwocie 870.000,00 zł, wydatki określa się w kwocie 1.343.990,00 zł i przeznacza na:
1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.313.990,00 ( w tym kwota 15.900,00 przeznaczona zostaje na dodatkowe patrole policji - rozdział 75405),
2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł".
10. § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13.Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 448.533,00 zł,
2) celowe w kwocie 320.000,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)".
11. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 4 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.